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无锡市劳动就业管理中心2024年度单位决算公开

时间:2025-10-11 15:19    来源: 无锡市劳动就业管理中心    浏览次数:【字号:默认 特大

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014008089/2025-00222
生成日期
2025-10-11
公开日期
2025-10-11
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无锡市劳动就业管理中心
效力状况
有效
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内容概述
无锡市劳动就业管理中心单位决算公开目录第一部分单位概况一、主要职能二、单位机构设置及决算单位构成情况三、2024年度主要工作完成情况第二部分2024年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨...

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2024年度
无锡市劳动就业管理中心
单位决算公开

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度主要工作完成情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

财政拨款机关运行经费支出决算表

、政府采购支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市有关就业创业工作的法规和规划,制定全市就业工作发展计划和年度目标任务,落实稳定和扩大就业、鼓励创业等各项就业创业政策。

(二)负责全市就业创业服务和就业创业培训工作,承担高校毕业生、就业困难对象等重点群体就业创业促进工作;负责全市就业失业登记管理服务工作,组织开展就业失业监测统计工作。

(三)负责全市就业创业服务体系和基层就业创业服务平台建设,负责全市就业创业管理服务信息系统建设。

(四)负责重点企业用工监测和用工服务工作,负责东西部劳务协作工作,组织开展东西部劳务对接和校企合作活动。

(五)负责失业人员基本生活保障和失业保险基金管理工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工本单位内设机构包括(一)办公室。(二)综合统计部(内审监督部)。(三)财务部。(四)就业服务部。(五)创业服务部。(六)平台建设部。(七)就业创业培训部。(八)失业保险部。(九)党群工作部。本单位无下属单位。

三、2024年度主要工作完成情况

(一)强化政策落实,支持稳定就业。落实援企稳岗政策,以“免申即享”模式发放稳岗返还5.95亿元,惠及13.26万家单位,通过阶段性降低失业保险费率为企业减负42.25亿元。落实民生保障政策,持续做好失业保险待遇、两项补贴发放工作,发放社保补贴和公益性岗位补贴4.43亿元,惠及6.89万人;发放失业保险金11.54亿元,惠及9.42万人,切实保障失业人员基本生活。落实创业扶持政策,全年发放创业类补贴2353.12万元、惠及2780人次,投放富民创业担保贷款1946笔3.97亿元。

(二)聚焦重点群体,组织专题活动。承办“国聘行动”2024江苏专场暨无锡市高校毕业生就业促进行动,采用“招聘对接区+特色服务区”相结合方式,300余家无锡优质企业入场提供5000余个岗位,并通过“央视频”全程同步直播,现场初步达成就业意向2000余人。深入推进青年就业见习工作,开发就业见习岗位超过2.7万个,组织上岗7115人,我市青年就业帮扶工作获央视“焦点访谈”栏目关注。积极开展离校未就业高校毕业生就业服务攻坚行动,做好离校未就业毕业生调查,为8769名高校毕业生建立服务档案并提供“1131”服务。创新本地高校服务模式,在无锡学院等4所高校试点建立“高校就业服务驿站”,开展2024“乐业无锡”大学生就业服务季活动,服务大学生3000余人左右,就业服务从“家门口”向“校门口”延伸。针对离校未就业高校毕业生探索开展“技能培训+精准就业”示范项目,实行“全过程管理、阶梯式补贴”,按照“双向选择,技岗匹配”推荐就业,2个秋季班已结业,预计培训后上岗率可达80%。积极推进“家门口”乐业无忧就业帮扶计划,走访“两低、三高”重点群体1.2万人,开发“家门口”岗位超过4万个。我市帮扶大龄人员就业、“家门口”实现灵活就业相关案例获人民日报、央视“朝闻天下”栏目关注。

(三)服务企业用工,促进供需对接。搭建人力资源交流合作平台,积极推动东西部劳务协作,开展南北劳务合作,全市组织赴外劳务协作专场招聘会62场次,发布岗位超4.7万个。成功建成“海东•无锡乡村振兴创业孵化园”,打造了“飞地孵化、共建共享”东西部协作的新模式。举办2024“乐业无锡共创未来”无锡政校企合作发展大会,邀请全国42所高校与我市160余家重点用工企业开展对接交流,同时邀请60名外地院校学生来锡城市体验,实地感受无锡产业优势和发展机遇。积极开展春风行动等公共就业服务品牌活动,持续加强供需对接,全市累计举办招聘活动1296场次,发布各类用人岗位信息36.1万个次。

(四)加强创业扶持,拓展就业空间。举办第六届“创响无锡”创业创新大赛,我市选送的优秀创业项目晋级全国大赛,取得全国总决赛三等奖的历史最好成绩,也是本届国赛中省内项目的最佳成绩。组织开展2024“创响无锡锡望您来”系列创业活动,以核心主题活动+分区特色活动+配套服务活动为形式,做到月月有活动、季季有路演,常态化开展创业沙龙、政策宣讲、投融资对接等活动253场。积极推进与10所高校签订的创业人才引育合作协议落地见效,重点赴西安、太原、哈尔滨开展“创响无锡”高校城市赛,共有16所高校61个大学生创业团队参赛,评出27个获奖项目。组织“太湖之星”大学生创业创新训练营,吸引32所高校73名学员参加,其中3个项目在我市决赛中获名次,2个项目已成功落地。

(五)建设平台载体,筑牢基层阵地。持续推进基层公共就业服务平台建设,新建28个街道(镇)公共就业服务中心和61个“家门口”社区(村)就业服务站,全市累计建成60个街道(镇)公共就业服务中心和220个“家门口”社区(村)就业服务站。依托基层平台积极为企业和群众提供各类就业创业服务,全市基层平台累计开展活动1442场次,提供就业创业服务20.53万人次;就业服务站兜底帮扶困难群体就业9791人。推动创业基地建设,开展2024年全市创业基地综合评估工作,25家基地被评为A类。完成创业者协会换届活动,组织创业基地赴外研习活动,提升基地专业化服务能力。

(六)夯实基础工作,提升服务能力。持续健全完善就失业预警监测分析机制,依托“无锡就业监测分析预警平台”,赋能基层提升能力,全年发布就业运行监测报告15期、处理就失业预警信息1897条。我市省市区三级共建项目—“梁溪智聘”,获评第三届全国公共就业服务专项业务竞赛优秀就业服务成果二等奖。组织实施全市公共就业服务经办能力提升行动,明确35项业务经办规则制定计划,开展各级公共就业服务机构人员经办权限检查,切实提高就业经办领域防风险意识和能力。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

无锡市劳动就业管理中心

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

 

 

公开01表

单位名称:无锡市劳动就业管理中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,906.34

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

2,756.23

 

 

九、卫生健康支出

63.81

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

713.36

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

372.94

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

3,906.34

本年支出合计

3,906.34

使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

3,906.34

总计

3,906.34

         
 

注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

公开02表

单位名称:无锡市劳动就业管理中心

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

财政专户管理教育收费

事业收入(不含专户管理教育收费)

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

3,906.34

3,906.34

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,756.23

2,756.23

 

 

 

 

 

 

20801

  人力资源和社会保障管理事务

1,471.45

1,471.45

 

 

 

 

 

 

2080101

    行政运行

1,382.24

1,382.24

 

 

 

 

 

 

2080116

    引进人才费用

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 

2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.21

9.21

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

198.62

198.62

 

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

132.41

132.41

 

 

 

 

 

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

66.21

66.21

 

 

 

 

 

 

20807

  就业补助

1,086.17

1,086.17

 

 

 

 

 

 

2080701

    就业创业服务补贴

371.71

371.71

 

 

 

 

 

 

2080702

    职业培训补贴

203.58

203.58

 

 

 

 

 

 

2080713

    促进创业补贴

432.75

432.75

 

 

 

 

 

 

2080799

    其他就业补助支出

78.13

78.13

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

63.81

63.81

 

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

63.81

63.81

 

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

63.81

63.81

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

713.36

713.36

 

 

 

 

 

 

21308

  普惠金融发展支出

713.36

713.36

 

 

 

 

 

 

2130804

    创业担保贷款贴息及奖补

713.36

713.36

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

372.94

372.94

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

372.94

372.94

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

120.03

120.03

 

 

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

100.35

100.35

 

 

 

 

 

 

2210203

    购房补贴

152.56

152.56

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

公开03表

单位名称:无锡市劳动就业管理中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

3,906.34

2,017.60

1,888.74

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,756.23

1,580.85

1,175.38

 

 

 

20801

  人力资源和社会保障管理事务

1,471.45

1,382.24

89.21

 

 

 

2080101

    行政运行

1,382.24

1,382.24

 

 

 

 

2080116

    引进人才费用

80.00

 

80.00

 

 

 

2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.21

 

9.21

 

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

198.62

198.62

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

132.41

132.41

 

 

 

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

66.21

66.21

 

 

 

 

20807

  就业补助

1,086.17

 

1,086.17

 

 

 

2080701

    就业创业服务补贴

371.71

 

371.71

 

 

 

2080702

    职业培训补贴

203.58

 

203.58

 

 

 

2080713

    促进创业补贴

432.75

 

432.75

 

 

 

2080799

    其他就业补助支出

78.13

 

78.13

 

 

 

210

卫生健康支出

63.81

63.81

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

63.81

63.81

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

63.81

63.81

 

 

 

 

213

农林水支出

713.36

 

713.36

 

 

 

21308

  普惠金融发展支出

713.36

 

713.36

 

 

 

2130804

    创业担保贷款贴息及奖补

713.36

 

713.36

 

 

 

221

住房保障支出

372.94

372.94

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

372.94

372.94

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

120.03

120.03

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

100.35

100.35

 

 

 

 

2210203

    购房补贴

152.56

152.56

 

 

 

 

注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

单位名称:无锡市劳动就业管理中心

金额单位:万元

收  入

支  出

项  目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款收入

3,906.34

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2,756.23

2,756.23

 

 

 

 

九、卫生健康支出

63.81

63.81

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

713.36

713.36

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

372.94

372.94

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

本年收入合计

3,906.34

本年支出合计

3,906.34

3,906.34

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

总计

3,906.34

总计

3,906.34

3,906.34

 

 

                   

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

公开05表

单位名称:无锡市劳动就业管理中心

 

 

金额单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,906.34

2,017.60

1,888.74

208

社会保障和就业支出

2,756.23

1,580.85

1,175.38

20801

  人力资源和社会保障管理事务

1,471.45

1,382.24

89.21

2080101

    行政运行

1,382.24

1,382.24

 

2080116

    引进人才费用

80.00

 

80.00

2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.21

 

9.21

20805

  行政事业单位养老支出

198.62

198.62

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

132.41

132.41

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

66.21

66.21

 

20807

  就业补助

1,086.17

 

1,086.17

2080701

    就业创业服务补贴

371.71

 

371.71

2080702

    职业培训补贴

203.58

 

203.58

2080713

    促进创业补贴

432.75

 

432.75

2080799

    其他就业补助支出

78.13

 

78.13

210

卫生健康支出

63.81

63.81

 

21011

  行政事业单位医疗

63.81

63.81

 

2101101

    行政单位医疗

63.81

63.81

 

213

农林水支出

713.36

 

713.36

21308

  普惠金融发展支出

713.36

 

713.36

2130804

    创业担保贷款贴息及奖补

713.36

 

713.36

221

住房保障支出

372.94

372.94

 

22102

  住房改革支出

372.94

372.94

 

2210201

    住房公积金

120.03

120.03

 

2210202

    提租补贴

100.35

100.35

 

2210203

    购房补贴

152.56

152.56

 

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

公开06表

单位名称:无锡市劳动就业管理中心

金额单位:万元

项  目

财政拨款基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

2,017.60

1,903.66

113.94

301

工资福利支出

1,699.26

1,699.26

 

30101

  基本工资

208.26

208.26

 

30102

  津贴补贴

753.80

753.80

 

30103

  奖金

326.82

326.82

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

132.41

132.41

 

30109

  职业年金缴费

66.21

66.21

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

63.81

63.81

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

  其他社会保障缴费

9.09

9.09

 

30113

  住房公积金

120.03

120.03

 

30114

  医疗费

5.23

5.23

 

30199

  其他工资福利支出

13.60

13.60

 

302

商品和服务支出

113.94

 

113.94

30201

  办公费

8.19

 

8.19

30202

  印刷费

 

 

 

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

2.05

 

2.05

30206

  电费

5.40

 

5.40

30207

  邮电费

2.72

 

2.72

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

36.27

 

36.27

30211

  差旅费

5.28

 

5.28

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

 

 

 

30214

  租赁费

4.83

 

4.83

30215

  会议费

 

 

 

30216

  培训费

5.93

 

5.93

30217

  公务接待费

1.05

 

1.05

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

15.32

 

15.32

30229

  福利费

2.04

 

2.04

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239

  其他交通费用

0.19

 

0.19

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

24.66

 

24.66

303

对个人和家庭的补助

204.40

204.40

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

143.77

143.77

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

4.77

4.77

 

30305

  生活补助

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费补助

3.86

3.86

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

 

30311

  代缴社会保险费

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

52.00

52.00

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

310

资本性支出

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

31206

  其他资本性补助

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

一般公共预算支出决算表(功能科目)

 

 

 

公开07表

单位名称:无锡市劳动就业管理中心

金额单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,906.34

2,017.60

1,888.74

208

社会保障和就业支出

2,756.23

1,580.85

1,175.38

20801

  人力资源和社会保障管理事务

1,471.45

1,382.24

89.21

2080101

    行政运行

1,382.24

1,382.24

 

2080116

    引进人才费用

80.00

 

80.00

2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.21

 

9.21

20805

  行政事业单位养老支出

198.62

198.62

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

132.41

132.41

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

66.21

66.21

 

20807

  就业补助

1,086.17

 

1,086.17

2080701

    就业创业服务补贴

371.71

 

371.71

2080702

    职业培训补贴

203.58

 

203.58

2080713

    促进创业补贴

432.75

 

432.75

2080799

    其他就业补助支出

78.13

 

78.13

210

卫生健康支出

63.81

63.81

 

21011

  行政事业单位医疗

63.81

63.81

 

2101101

    行政单位医疗

63.81

63.81

 

213

农林水支出

713.36

 

713.36

21308

  普惠金融发展支出

713.36

 

713.36

2130804

    创业担保贷款贴息及奖补

713.36

 

713.36

221

住房保障支出

372.94

372.94

 

22102

  住房改革支出

372.94

372.94

 

2210201

    住房公积金

120.03

120.03

 

2210202

    提租补贴

100.35

100.35

 

2210203

    购房补贴

152.56

152.56

 

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

 

公开08表

单位名称:无锡市劳动就业管理中心

金额单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

2,017.60

1,903.66

113.94

301

工资福利支出

1,699.26

1,699.26

 

30101

  基本工资

208.26

208.26

 

30102

  津贴补贴

753.80

753.80

 

30103

  奖金

326.82

326.82

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

132.41

132.41

 

30109

  职业年金缴费

66.21

66.21

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

63.81

63.81

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

  其他社会保障缴费

9.09

9.09

 

30113

  住房公积金

120.03

120.03

 

30114

  医疗费

5.23

5.23

 

30199

  其他工资福利支出

13.60

13.60

 

302

商品和服务支出

113.94

 

113.94

30201

  办公费

8.19

 

8.19

30202

  印刷费

 

 

 

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

2.05

 

2.05

30206

  电费

5.40

 

5.40

30207

  邮电费

2.72

 

2.72

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

36.27

 

36.27

30211

  差旅费

5.28

 

5.28

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

 

 

 

30214

  租赁费

4.83

 

4.83

30215

  会议费

 

 

 

30216

  培训费

5.93

 

5.93

30217

  公务接待费

1.05

 

1.05

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

15.32

 

15.32

30229

  福利费

2.04

 

2.04

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239

  其他交通费用

0.19

 

0.19

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

24.66

 

24.66

303

对个人和家庭的补助

204.40

204.40

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

143.77

143.77

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

4.77

4.77

 

30305

  生活补助

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费补助

3.86

3.86

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

 

30311

  代缴社会保险费

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

52.00

52.00

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

310

资本性支出

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

31206

  其他资本性补助

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

财政拨款“三公”经费、会议费培训费支出决算表

公开09表

单位名称:无锡市劳动就业管理中心

金额单位:万元

预算数

决算数

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

1.05

0.00

5.93

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

1.05

0.00

5.93

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

0

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

0

国内公务接待批次(个)

15

国内公务接待人次(人)

87

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

召开会议次数(个)

0

参加会议人次(人)

0

组织培训次数(个)

6

参加培训人次(人)

40

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差

 

政府性基金预算支出决算表

 

 

 

公开10表

单位名称:无锡市劳动就业管理中心

金额单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。

 

国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

公开11

单位名称:无锡市劳动就业管理中心

金额单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。

 

财政拨款机关运行经费支出决算表

 

公开12

单位名称:无锡市劳动就业管理中心

金额单位:万元

项  目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

113.94

302

商品和服务支出

113.94

30201

  办公费

8.19

30202

  印刷费

 

30203

  咨询费

 

30204

  手续费

 

30205

  水费

2.05

30206

  电费

5.40

30207

  邮电费

2.72

30208

  取暖费

 

30209

  物业管理费

36.27

30211

  差旅费

5.28

30212

  因公出国(境)费用

 

30213

  维修(护)费

 

30214

  租赁费

4.83

30215

  会议费

 

30216

  培训费

5.93

30217

  公务接待费

1.05

30218

  专用材料费

 

30224

  被装购置费

 

30225

  专用燃料费

 

30226

  劳务费

 

30227

  委托业务费

 

30228

  工会经费

15.32

30229

  福利费

2.04

30231

  公务用车运行维护费

 

30239

  其他交通费用

0.19

30240

  税金及附加费用

 

30299

  其他商品和服务支出

24.66

307

债务利息及费用支出

 

310

资本性支出

 

31001

  房屋建筑物购建

 

31002

  办公设备购置

 

31003

  专用设备购置

 

31005

  基础设施建设

 

31006

  大型修缮

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

31008

  物资储备

 

31009

  土地补偿

 

31010

  安置补助

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

31012

  拆迁补偿

 

31013

  公务用车购置

 

31019

  其他交通工具购置

 

31021

  文物和陈列品购置

 

31022

  无形资产购置

 

31099

  其他资本性支出

 

312

对企业补助

 

399

其他支出

 

注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

政府采购支出决算表

 

 

 

公开13

单位名称:无锡市劳动就业管理中心

单位:万元

项目

金  额

一、政府采购支出合计

376.77

  (一)政府采购货物支出

 

  (二)政府采购工程支出

 

  (三)政府采购服务支出

376.77

二、政府采购授予中小企业合同金额

 

  其中:授予小微企业合同金额

 

注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差

 

第三部分 2024年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出决算总计3,906.34万元。与上年相比,收、支总计各减少44.13万元,减少1.12%。其中:

(一)收入决算总计3,906.34万元。包括:

1.本年收入决算合计3,906.34万元。与上年相比,减少44.13万元,减少1.12%,变动原因:一是在职人员减少对应的人员经费收入减少;二是大学生创业资助项目减少,收入减少。

2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

(二)支出决算总计3,906.34万元。包括:

1.本年支出决算合计3,906.34万元。与上年相比,减少44.13万元,减少1.12%,变动原因:一是在职人员减少对应的人员经费减少;二是大学生创业资助项目减少,支出减少。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入决算合计3,906.34万元,其中:财政拨款收入3,906.34万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

说明: Generated

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出决算合计3,906.34万元,其中:基本支出2,017.6万元,占51.65%;项目支出1,888.74万元,占48.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

说明: Generated

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出决算总计3,906.34万元。与上年相比,收、支总计各减少44.13万元,减少1.12%,变动原因:一是在职人员减少对应的人员经费收入、支出减少;二是大学生创业资助项目减少,收入、支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024年度财政拨款支出决算3,906.34万元,占本年支出合计的100%。与2024年度财政拨款支出年初预算2,442.27万元相比,完成年初预算的159.95%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算1,225.8万元,支出决算1,382.24万元,完成年初预算的112.76%。决算数与年初预算数的差异原因:人员经费政策性调整。

2.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算165万元,支出决算80万元,完成年初预算的48.48%。决算数与年初预算数的差异原因:根据实际评审结果发放项目补助资金。

3.人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算10万元,支出决算9.21万元,完成年初预算的92.1%。决算数与年初预算数的差异原因:失业保险业务经办资料印刷数量减少。

4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算132.41万元,支出决算132.41万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

5.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算66.21万元,支出决算66.21万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

6.就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算100万元,支出决算371.71万元,完成年初预算的371.71%。决算数与年初预算数的差异原因:年内使用上级拨入就业补助资金用于人社基层平台建设、就业情况专项调查经费等项目。

7.就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算0万元,支出决算203.58万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:年内使用上级拨入就业补助资金用于创业培训项目。

8.就业补助(款)促进创业补贴(项)。年初预算0万元,支出决算432.75万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:年内使用上级拨入就业补助资金用于创业工作。

9.就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算94.7万元,支出决算78.13万元,完成年初预算的82.5%。决算数与年初预算数的差异原因:部分补贴资金分配至各区,故不在本部门列支。

(二)卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算63.81万元,支出决算63.81万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

(三)农林水支出(类)

普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)。年初预算214.69万元,支出决算713.36万元,完成年初预算的332.27%。决算数与年初预算数的差异原因:年内使用上级下拨转移支付资金用于贷款贴息及奖补。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算116.74万元,支出决算120.03万元,完成年初预算的102.82%。决算数与年初预算数的差异原因:住房公积金缴费基数调整,支出增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算100.35万元,支出决算100.35万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算152.56万元,支出决算152.56万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出决算2,017.6万元,其中:

(一)人员经费1,903.66万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费113.94万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算3,906.34万元。与上年相比,减少44.13万元,减少1.12%,变动原因:一是在职人员减少对应的人员经费支出减少;二是大学生创业资助项目减少,支出减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,017.6万元,其中:

(一)人员经费1,903.66万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费113.94万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算1.05万元(其中:一般公共预算支出1.05万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少0.86万元,变动原因:落实政府过“紧日子”的要求,规范接待标准、加强审批管理、限制接待范围。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1.05万元,占“三公”经费的100%。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算1.05万元(其中:一般公共预算支出1.05万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:

(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算1.05万元(其中:一般公共预算支出1.05万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算1.05万元(其中:一般公共预算支出1.05万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出1.05万元,接待15批次,87人次,开支内容:接待上级部门及外市同级部门调研接待费用;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款会议费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2024年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款培训费支出预算5.93万元(其中:一般公共预算支出5.93万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算5.93万元(其中:一般公共预算支出5.93万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2024年度全年组织培训6个,组织培训40人次,开支内容:科级干部任职培训以及窗口人员业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024年度机关运行经费支出决算113.94万元(其中:一般公共预算支出113.94万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少4.31万元,减少3.64%,变动原因:厉行节约,压缩机关运行经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024年度政府采购支出总额376.77万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出376.77万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024年度,本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的14个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计1,850.83万元;本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计3,835.71万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余(含专用结余)指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴,以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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